Tabla de contenidos
Una vegada configurat el Pla General Comptable de la teva organització, podem configurar els diferents modes de pagament. Els modes de pagament a CreaERP serveixen per a definir com cobraràs els deutes dels teus clients o socis i com pagaràs als teus proveïdors o treballadors.
Per a configurar els modes de pagament hauràs de tenir accés a la configuració del mòdul de facturació. Ves a Facturació → Administració →Modes de pagament.
Segurament necessitaràs crear dos tipus de modes de pagament:
- Per a registrar transferències bancàries, pagaments en efectiu i similars tant d’entrada com de sortida, a CreaERP pots crear modes manuals.
- Per a transaccions agrupades de remeses de rebuts (entrada) o de remesa de transferències (sortida) amb el sistema SEPA, podràs crear modes específics per a ser usats a les ordres de cobrament i de pagament.
Modes de pagament manuals #
Pots crear el teu primer mode de pagament manual clicant el botó + NOU

- Nom: anomena el mode de pagament
- Mètode de pagament. Assigna el mètode Manual (inbound) per als cobraments o el Manual (outbound) per als pagaments.
- Codi Facturae. És necessari si emeteu factures electròniques. Tria el codi facturae corresponent.
- Enllaç al compte bancari. Enllaça el vostre compte bancari al mode de pagament amb l’opció FIX. Si teniu més d’un compte bancari, es pot configurar perquè es vinculi directament només a un (opció FIX) o que puguis triar el banc en cada transacció (opció VARIABLE)
- Diari de banc fix. En cas que en el pas anterior hagis triat FIX, has de triar quin banc vols assignar. Si has triat VARIABLE, aquest camp canvia de nom a «Diaris de banc permesos» i podràs triar quins comptes estaran disponibles amb aquest mode de pagament.
- Show Banck Account. Pots triar que a la factura aparegui:
- Tot l’IBAN del teu compte bancari
- Només els N dígits inicials. Apareixerà un camp per a incloure el valor N
- Només els N dígits finals. Apareixerà un camp per a incloure el valor N
- Res
- Nota. Aquí pots afegir informació addicional que s’inclourà en la factura per ajudar el client a efectuar el pagament.
Modes de pagament SEPA #
Per a fer servir un mode de pagament a través del sistema SEPA, a més de les opcions anteriors has de configurar:

- Mètode de pagament. Tria un dels dos mètodes de pagament SEPA
- Per a remesa de transferències a Proveïdors tria:
[sepa_credit_transfer] Transferència de crèdit SEPA a proveïdors (outbound - Per a remeses de rebuts a clients o socis tria:
[sepa_direct_debit] Càrrec directe SEPA per a clients (inbound)
- Per a remesa de transferències a Proveïdors tria:
- Es pot seleccionar a les ordres de pagament. Activa aquest camp perquè es pugui triar aquest mode des de les ordres de pagament/cobrament. Això farà que apareguin noves seccions a la configuració del mode de pagament.
- Opcions d’Ordres de pagament. En aquesta secció pots triar diverses opcions en el comportament de les ordres de pagament/cobrament, com agrupar diverses transaccions d’un client/proveïdor o la data d’execució.
- Seleccioneu apunts per pagar – Valors per defecte. En aquesta secció podràs configurar els valors per defecte del giny que et permet afegir apunts comptables a una ordre de pagament/cobrament.
- Grouped Accounting Entries Options. En aquesta podràs activar que es generi un assentament comptable global per a tota una remesa de rebuts o de transferències de forma que sigui més fàcil la conciliació bancària. És recomanable quan s’emeten remeses molt grans de rebuts.